БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ businessuchet.ru |
Мероприятия. Опубликовано 16.01.2019 13:27
Просмотров всего: 196503; сегодня: 116.
Строительные организации - правовой аспект, бухгалтерский учетПриглашаем руководителей, главных бухгалтеров и юристов на семинар "Строительные организации – заказчики-застройщики, подрядчики: правовой аспект, бухгалтерский учет и налогообложение" (http://www.cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=787), который пройдет с 10 по 16 марта 2019 года в городе Ялта (Республика Крым) в гостиничном комплексе "Ялта-Интурист". Автор и ведущий семинара: Бондаренко Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный преподаватель ИПБ РФ и ПНК РФ. Программа семинара: 1. Принципиальные изменения в правовом регулировании фактов хозяйственной жизни осуществляемых строительными организациями. 2. Новации для застройщика, который получит разрешение на строительство после 1 января и 1 июля 2018 года: - предъявят новые требования, которым должен соответствовать застройщик; - запретят одновременно строить по нескольким разрешениям на строительство; - введут новые запреты на прием денег дольщиков при определенных условиях; - разрешат иметь только один расчетный счет и только в банке, на который укажет ЦБ; - ограничат в способах использования денег; - расширят перечень целей, куда застройщик вправе потратить деньги дольщиков. 3. Существенные условия договора участия в долевом строительстве, что проверить. 4. Пятнадцать выводов Верховного суда по спорам с участием граждан в долевом строительстве. 5. Последние разъяснения и рекомендации Минстроя и ЖКХ в свете введения в действие новаций. 6. Особенности бухгалтерского и налогового учета субъектов инвестиционно-строительной деятельности. Структура взаимоотношений участников капитального строительства и ее влияние на порядок ведения бухгалтерского учета каждого из участников. Нормативное регулирование бухгалтерского учета инвестиционно-строительной деятельности: капитальные вложения в строительство объектов недвижимости; долевое строительство; строительство для целей перепродажи; выполнение подрядных строительно-монтажных работ. 7. Бухгалтерский учет и налогообложение заказчиков-застройщиков. Собственное строительство. Долевое строительство. Строительство для целей продажи по договорам купли-продажи. Учет затрат. Учет НДС. Особенности выставления счетов-фактур техническими заказчиками и застройщиками. Практические рекомендации по заполнению счетов-фактур, журналов учета полученных и выданных счетов-фактур застройщиками и техническими заказчиками. Формирование себестоимости построенных объектов. Учет процентов за пользование кредитными и заемными средствами. Учет расходов на рекламу. Учет расходов на строительство инженерных сетей и социальных объектов. Бухгалтерский и налоговый учет выручки от оказания услуг дольщикам. Учет средств целевого финансирования в рамках долевого строительства. Формирование финансового результата по долевому строительству, отражение в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности налогообложения у заказчиков-застройщиков в зависимости от схемы финансирования строительства. НДС с услуг по договору долевого строительства. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль и НДС по т.н. экономии. Сложные вопросы ведения раздельного учета по затратам и по НДС. Судебная практика в налоговых спорах. Анализ. Рекомендации. Комментарий Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС». Новое в оформлении счетов-фактур, ведении журналов и оформлении книги покупок и продаж. 8. Бухгалтерский учет и налогообложение подрядных строительных организаций. Краткосрочные и долгосрочные договоры подряда. Методы и порядок учета расходов по договорам строительного подряда в зависимости от их срочности. Способы признания выручки от реализации по долгосрочным и краткосрочным договорам строительного подряда. Особенности применения ПБУ 2/2008. Формы первичной учетной документации, применение форм КС-2 и КС-3. Сдача работ заказчику в целом по договору и поэтапно. Учет НДС. Налоговый учет выручки от реализации и расходов на выполнение строительных работ. Формирование незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете. 9. Налог на имущество организаций. Разбираем нюансы новаций в строительном бизнесе, расставляем приоритеты. Вариантов с оптимизацией налогообложения становится все меньше. 10. Транспортный налог. Не пропусти незаметные, но принципиально важные изменения. 11. Земельный налог. Анализ спорных ситуаций. Проблем с кадастровой стоимостью стало больше. 12. Дебиторы и кредиторы - вечная проблема в строительном бизнесе. 13. Изменения во взыскании долгов: - как взыскать долг с бывших руководителей должника, которого исключили из ЕГРЮЛ; - можно взыскать долг с бенефициара компании при банкротстве: новые правила; - новое для расчета срока на предъявление исполнительного листа. Новые подходы к проверке контрагента. Как правильно оценить риски, которые создает контрагент. Практические рекомендации по их снижению. Классификация задолженности. Практические рекомендации по работе с задолженностью различного вида в условиях кризиса - правовой, бухгалтерский и налоговый аспект. 14. Применение спецрежимов в строительном бизнесе. Анализ нововведений. Рекомендации по применению. 15. Усиление налогового администрирования. Пристальное внимание к строительному бизнесу. Практические рекомендации по защите налогоплательщика на стадии налоговой проверки. 16. Методичка от налоговиков с рекомендациями Следственного комитета России по проведению проверок. 17. Субсидиарная ответственность. 18. Ответы на вопросы. Стоимость участия: I вариант – «Стандарт»: 49 900 рублей. В стоимость включается: участие в семинаре, раздаточный материал, проживание – одно место в 2-местном номере, 2-разовое питание (завтрак-ужин), 3 бассейна с подогреваемой морской водой (круглый год - +28°С), трансфер аэропорт-отель-аэропорт. II вариант – «Все включено»: 59 900 рублей. В стоимость включается: к варианту «Стандарт» + 3-разовое питание, экскурсия. Доплата за одноместное размещение – 20 000 рублей. Оплата участия в семинаре заканчивается 10 февраля 2019 года. Акция! При оплате до 25 января 2019 года - скидка 20%. Проводим семинары в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Крыму, Калининграде, Казани, КавМинВодах, на Алтае и за рубежом. Ньюсмейкер: Центр развития персонала Карьера — 26 публикаций Сайт: www.cariera-crp.ru E-mail: info@cariera-crp.ru Телефон: 8-800-511-75-30 |